Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно уплатить НДС и ПЕНИ по НДС, если в 1 квартале 2014 года прежний бухгалтер лишний провела покупку материалов на сумму 9062,40 в т.ч. НДС 1382,40.
Акт сверки поставщик мне прислал без своей печати, из него я и увидела, лишний приход.
1) В платежном поручении указываю, что это уплата НДС 1382,40 за 1 кв. 2014 года
2) Во втором платежном поручении указываю, что платим пени по НДС
3) Отправляю корректировочную Декларацию по НДС за 1 квартал 2014 г.
Как рассчитать ПЕНИ по НДС???